aktiv Rechtsform GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Kalicom Kassensysteme GmbH

DortmundDortmund, DEU ·HRB 32558 Dortmund

Stammdaten

Rechtsform
GmbH
Anschrift
Zum Lonnenhohl 40
44319 Dortmund
Handelsregister
HRB 32558, Dortmund
Eintragungsdatum
24. November 2020
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Wärme- und Kältehandel
Eingetragenes Kapital
25.000,00 EUR
Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Unternehmenszweck
Der Handel und die Wartung von Kassen- und Bargeldmanagementsystemen sowie der Verkauf und die Vermietung von bargeldlosen Zahlungssystemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen eines kaufmännischen Netzbetriebes.

Finanzen

Mitarbeiter 2024
16
Bilanzsumme 2024
2,05 Mio. €
Jahresergebnis 2024
672.363 €
2 Vorjahre · Werte mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Bilanz

2024
Aktivseite 2,05 Mio
  • Umlaufvermögen 78,8 % 1,61 Mio
  • Anlagevermögen 21,1 % 433,0 k
  • Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 % 2,0 k
Passivseite 2,05 Mio
  • Eigenkapital 61,5 % 1,26 Mio
  • Verbindlichkeiten 23,2 % 475,1 k
  • Rückstellungen 15,3 % 313,6 k
Vollständige Bilanz-Aufstellung mit API-Key API-Key holen →

Bilanzdaten für 2 weitere Geschäftsjahre verfügbar.

Vertretungsberechtigte

  • Olaf Hermann-Joseph Posten seit 2021 Geschäftsführer
  • Björn Ralf Holsten seit 2021 Prokura
  • Rainer Walterscheidt seit 2021 Prokura

Eigentum & Beteiligungen

Gesellschafter

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)

3 mit ≥ 25 %
  • D***** B***** ≥25% 37,3 %
  • O*** P***** ≥25% 37,3 %
1 weitere wirtschaftlich Berechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Historie

  1. 2024
  2. 27.05.
    Verschmelzung
    Kalicom Kassensysteme GmbH
  3. 2021
  4. 24.11.
    Satzungsänderung
    Kalicom Kassensysteme GmbH
  5. 07.10.
    Satzungsänderung
    Kalicom Kassensysteme GmbH
  6. 07.10.
    Eintritt eines Mitglieds
    Rainer Walterscheidt · Gesamtprokura
  7. 07.10.
    Namensänderung
    Kalicom Kassensysteme GmbH
  8. 07.10.
    Eintritt eines Mitglieds
    Björn Ralf Holsten · Gesamtprokura
  9. 21.01.
    Gerichtswechsel
    Kalicom Kassensysteme GmbH
  10. 21.01.
    Sitzänderung
    Kalicom Kassensysteme GmbH
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Jahresabschlüsse

Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.

3 Dokumente
Geschäftsjahr Dokument Veröffentlicht Zugriff
2024 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2023 Jahresabschluss Veröffentlicht Volltext lesen
2022 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2023 Jahresabschluss Volltext

Kalicom Kassensysteme GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 387.155,00 536.172,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 255.210,00 285.956,00
II. Sachanlagen 131.945,00 250.216,00
B. Umlaufvermögen 979.152,78 795.841,30
I. Vorräte 189.115,04 185.941,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 501.958,54 412.320,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 288.079,20 197.579,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.023,66 769,63
Summe Aktiva 1.368.331,44 1.332.782,93

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 638.867,97 613.253,85
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 478.253,85 0,00
III. Jahresüberschuss 135.614,12 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 588.253,85
B. Rückstellungen 189.307,52 211.558,50
C. Verbindlichkeiten 540.155,95 507.970,58
Summe Passiva 1.368.331,44 1.332.782,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Kalicom Kassensysteme GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund (Reg.Nr. HRB 32558).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 501.958,54 104.707,50 412.320,07 101.166,67

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Provisionen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 477.330,39 313.658,76 163.671,63 0,00
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 507.970,58 278.137,56 229.833,02 0,00
Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

Verkaufsprovisionen in Höhe von T€ 105,3

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich zehn Mitarbeiter beschäftigt.

Unterschrift gem. § 245 HGB

 

Dortmund, den 08. April 2024

Kalicom Kassensysteme GmbH

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.5.2024.

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