aktiv Rechtsform GmbH

Pflegedienst HeKo GmbH

Hohnhorst ·HRB 200883 Stadthagen

Stammdaten

Rechtsform
GmbH
Anschrift
Hauptstr. 37
31559 Hohnhorst
Handelsregister
HRB 200883, Stadthagen
Eintragungsdatum
21. Januar 2013
Branche
Ambulante Pflegedienste
Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Eingetragenes Kapital
25.000,00 EUR
Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Unternehmenszweck
Der Betrieb einer ambulanten Senioren- und Krankenpflege sowie die Beteiligung an solchen Unternehmen

Finanzen

Mitarbeiter 2025
56
Bilanzsumme 2025
547.912 €
11 Vorjahre · Werte mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Bilanz

2025
Aktivseite 547,9 k
  • Umlaufvermögen 83,9 % 459,6 k
  • Anlagevermögen 14,7 % 80,5 k
  • Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1,4 % 7,8 k
Passivseite 547,9 k
  • Verbindlichkeiten 90,4 % 495,4 k
  • Eigenkapital 4,6 % 25,1 k
  • Rückstellungen 4,3 % 23,8 k
  • Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,7 % 3,6 k
Vollständige Bilanz-Aufstellung mit API-Key API-Key holen →

Bilanzdaten für 11 weitere Geschäftsjahre verfügbar.

Vertretungsberechtigte

  • Natascha Önes seit 2026 Geschäftsführer
2 ehemalige Vertretungsberechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Eigentum & Beteiligungen

Gesellschafter

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)

3 mit ≥ 25 %
  • L***** A*** ≥25% 50,0 %
  • E**** Ö*** ≥25% 25,0 %
1 weitere wirtschaftlich Berechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Historie

  1. 2026
  2. 07.04.
    Eintritt eines Mitglieds
    Natascha Önes · Geschäftsführer
  3. 07.04.
    Austritt einer Position
    Waltraud, geb. Sadowski Meier · Geschäftsführer
  4. 07.04.
    Austritt einer Position
    Urszula, geb. Bobela Kampa · Geschäftsführer
  5. 10.03.
    Satzungsänderung
    Pflegedienst HeKo GmbH
  6. 2013
  7. 28.03.
    Änderung des Unternehmensgegenstands
    Der Betrieb einer ambulanten Senioren- und Krankenpflege sowie die Beteiligung an solchen Unternehmen
  8. 28.03.
    Namensänderung
    Pflegedienst HeKo GmbH
  9. 28.03.
    Eintritt eines Mitglieds
    W****** M**** · Geschäftsführer
  10. 28.03.
    Änderung der Rechtsform
    Gesellschaft mit beschränkter Haftung
7 weitere Einträge API-Key holen →

Jahresabschlüsse

Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.

5 Dokumente
Geschäftsjahr Dokument Veröffentlicht Zugriff
2025 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2024 Jahresabschluss Veröffentlicht Volltext lesen
2023 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2022 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2021 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2024 Jahresabschluss Volltext

Pflegedienst HeKo GmbH

Hohnhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 253.702,00 322.847,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 4,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5,00 4,00
II. Sachanlagen 253.697,00 322.843,00
1. Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge 253.697,00 322.843,00
B. Umlaufvermögen 595.787,92 497.505,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 269.789,99 349.622,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 255.208,77 289.792,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1.378,62 1.018,30
3. sonstige Vermögensgegenstände 13.202,60 58.811,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 325.997,93 147.883,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.606,11 5.976,98
Summe Aktiva 860.096,03 826.329,36

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 787.787,84 724.048,96
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 762.787,84 699.048,96
B. Rückstellungen 30.129,00 1.200,00
1. Steuerrückstellungen 26.529,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 3.600,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 37.699,19 96.693,40
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 58.274,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.925,29 4.537,46
3. sonstige Verbindlichkeiten 19.773,90 33.881,30
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.151,33 20.112,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.480,00 4.387,00
Summe Passiva 860.096,03 826.329,36

I. Anhang zum Jahresabschluss 31.Dezember2024

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Stadthagen unter der Registernummer 200883 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a und 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Nach Art. 67 Abs. 8 Satz2 EGHGB wurde in Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die Anpassung der Vorjahreszahlen verzichtet.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewendet:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz besteht nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die nach steuerlichen Grundsätzen bewerteten aktivierten digitalen Wirtschaftsgüter wurden wegen der untergeordneten Bedeutung für das Vermögen in die Handelsbilanz übernommen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Die Einzelnen Positionen sind wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen werden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

2. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen insgesamt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen insgesamt 1.378,62 € (Vorjahr: 1.018,30 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 37.699,19 € (Vorjahr: 96.693,40 €). Diese haben folgende Restlaufzeiten:

bis zu einem Jahr: 37.699,19 € (Vorjahr: 96.693,40 €)

von über fünf Jahren 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

davon entfallen auf:

a) Steuern: 13.622,57€ (Vorjahr: 13.768,72: €)

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.151,33 € (Vorjahr: 20.112,58 €)

c) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 0,00€ (Vorjahr: 0,00 €)

Der Gesamtbetrag der durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten beträgt 0,00 € (Vorjahr: 58.274,64 €).

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführerinnen sind Frau Waltraud Meier und Frau Urszula Kampa.

Die Geschäftsführerinnen sind alleinvertretungsberechtigt. Sie sind von den rechtlichen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Den Geschäftsführerinnen wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 1.378,62 € gewährt. Diese werden mit 2% über den Basiszins verzinst.

4. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des §251HGB.

EUR
Bürgschaften/Wechsel 0,00
Bestellungen von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00
5. Arbeitnehmerzahl

Durchschnittlich wurden 56 Arbeitnehmer im Geschäftsjahr beschäftigt.

6. Unterschrift

Hannover, den 08.05.2025

Gez. Waltraud Meier und Urszula Kampa

II. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2025 festgestellt und genehmigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.5.2025.

Registerdokumente

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