Workpath GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
AnhangI. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS Die Workpath GmbH hat ihren Sitz in München und ist unter der Nummer HRB 230902 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB. II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit keine Jahresüberschüsse erzielt. Es handelt sich hierbei um Verluste, die sich durch die Produktentwicklung und das Wachstum des jungen Unternehmens ergeben. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen, da die durch die Geschäftsführung aufgestellte Finanzplanung sowie die getroffenen Maßnahmen zur Kostenreduktion und Profitabilität der Gesellschaft zu einer positiven Fortführungsprognose führen. Zusätzlich traten die Gesellschafter zur Abwendung einer möglichen Überschuldung gemäß der Restrukturierungsvereinabrung vom 7. Juli 2023 mit ihren Darlehensforderungen in Höhe von insgesamt TEUR 3.037 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderungen nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden freien Vermögen bedient zu werden braucht. Darüber hinaus erfolgte am 01. März 2024 ein Revenue Based Financing, wodurch der Fortbestand des Unternehmens gesichert wurde. Sollte die Geschäftsentwicklung nicht wie geplant umgesetzt werden können, ist der Bestand von der Zuführung weiterer liquider Mittel durch Investoren bzw. der Aufnahme von Fremdkapital abhängig. Andernfalls wäre der Bestand der Gesellschaft gefährdet. 1. Sachanlagen Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:
Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt. 2. Finanzanlagen Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. 3. Vorräte Die Vorräte bestehen aus unfertigen Leistungen und werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. 4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. 5. Liquide Mittel Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt. 6. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen 7. Sonstige Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. 8. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 9. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen 10. Geschäftsvorfälle in femder Währung Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Entstehung erfasst. Zum Abschlussstichtag werden gem. § 256a HGB auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden dabei das Vorsichtsprinzip und das Anschaffungskostenprinzip beachtet. III. ANGABEN ZUR BILANZ 1. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, ebenso im Vorjahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 3.148.159,62 (Vj. TEUR 0,00), welche aus Darlehensverträgen resultieren, enthalten. IV. SONSTIGE ANGABEN 1. Anzahl der Arbeitnehmer Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 61 Mitarbeiter. 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen wie folgt:
München, den 01. August 2024 Workpath GmbH Geschäftsführung Johannes Müller sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2024 festgestellt. |
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Workpath GmbH
Stammdaten
- Rechtsform
- GmbH
- Anschrift
-
Ridlerstraße 39
80339 München - Handelsregister
- HRB 230902, München
- Eintragungsdatum
- 11. Januar 2017
- Branche
-
Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Entwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen - Eingetragenes Kapital
- 46.522,00 EUR
- Vertretungsregelung
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- Unternehmenszweck
- Entwicklung digitaler Software- und Contentlösungen für Unternehmen.
Finanzen
Bilanz
2024- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 74,7 % 4,04 Mio
- Umlaufvermögen 23,7 % 1,28 Mio
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1,1 % 60,1 k
- Anlagevermögen 0,5 % 28,1 k
- Verbindlichkeiten 79,6 % 4,31 Mio
- Passive Rechnungsabgrenzungsposten 15,9 % 858,8 k
- Rückstellungen 4,5 % 243,9 k
- Eigenkapital 0,0 % 0
Bilanzdaten für 4 weitere Geschäftsjahre verfügbar.
Vertretungsberechtigte
-
Johannes Etzelmüller
seit 2017 Geschäftsführer
-
Stephanie Margarete Streitner
seit 2024 Geschäftsführer
Eigentum & Beteiligungen
Gesellschafter
- Doryfera UG (haftungsbeschränkt) DEU 50,7 % 24k €
- Signals Venture Capital I GmbH & Co. KG DEU 15,4 % 7k €
- Capnamic Ventures Fund III GmbH & Co. KG DEU 13,4 % 6k €
Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)
-
J****** M*****
≥25%
50,7 %
-
F****** H****
1,2 %
Historie
- 2025
-
14.10.
Austritt einer PositionLukas Huth · Prokura
- 2024
-
21.11.
Eintritt eines MitgliedsStephanie Margarete Streitner · Geschäftsführer
-
14.03.
Eintritt eines MitgliedsL**** H*** · Prokura
-
14.03.
Austritt einer PositionP***** F****** · Einzelprokura
-
14.03.
Austritt einer PositionL**** H*** · Einzelprokura
-
14.03.
Berichtigung personenbezogener DatenL**** H*** · Prokura
-
14.03.
Berichtigung personenbezogener DatenP***** F****** · Prokura
-
14.03.
Eintritt eines MitgliedsP***** F****** · Prokura
Jahresabschlüsse
Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.
| Geschäftsjahr | Dokument | Veröffentlicht | Zugriff |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Über die API |
| 2023 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Volltext lesen |
| 2022 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Über die API |
| 2021 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Über die API |
| 2020 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Über die API |
2023 Jahresabschluss Volltext
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-
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