aktiv Rechtsform GmbH

Harms Malereibetriebe GmbH

Neuenhagen ·HRB 40817 Charlottenburg (Berlin) ·malerharms.com

Stammdaten

Rechtsform
GmbH
Anschrift
Rosa-Luxemburg-Damm 1
15366 Neuenhagen
Handelsregister
HRB 40817, Charlottenburg (Berlin)
Eintragungsdatum
25. März 1988
Branche
Großhandel mit Anstrichmitteln
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Malerei- und Lackiergewerbe
Eingetragenes Kapital
25.500,00 EUR
Vertretungsregelung

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Unternehmenszweck
Betreiben von Malereibetrieben und damit verbunden die Durchführung von Maler- und Dachbeschichtungsarbeiten sowie die Vermittlung und Vergabe von Bautätigkeiten und die Durchführung von Handelsgeschäften in diesem Bereich.

Finanzen

Mitarbeiter 2024
14
Bilanzsumme 2024
2,17 Mio. €
Jahresergebnis 2024
−483.160 €
18 Vorjahre · Werte mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Bilanz

2024
Aktivseite 2,17 Mio
  • Umlaufvermögen 99,0 % 2,15 Mio
  • Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,5 % 11,5 k
  • Anlagevermögen 0,5 % 10,3 k
Passivseite 2,17 Mio
  • Verbindlichkeiten 75,3 % 1,63 Mio
  • Rückstellungen 13,5 % 292,5 k
  • Eigenkapital 11,2 % 244,0 k
  • Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 % 46
Vollständige Bilanz-Aufstellung mit API-Key API-Key holen →

Bilanzdaten für 18 weitere Geschäftsjahre verfügbar.

Vertretungsberechtigte

  • Thomas Schmidt seit 2007 Geschäftsführer
2 ehemalige Vertretungsberechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Eigentum & Beteiligungen

Gesellschafter

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)

1 mit ≥ 25 %
33,3 % identifiziert 66,7 % nicht identifiziert
1 weitere wirtschaftlich Berechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Beteiligungen an

Historie

  1. 2020
  2. 29.12.
    Austritt einer Position
    S***** H**** · Geschäftsführer
  3. 06.02.
    Satzungsänderung
    Harms Malereibetriebe GmbH
  4. 06.02.
    Änderung des Stamm-/Grundkapitals
    Harms Malereibetriebe GmbH
  5. 2012
  6. 25.07.
    Adressänderung
    Harms Malereibetriebe GmbH
  7. 2010
  8. 04.10.
    Adressänderung
    Harms Malereibetriebe GmbH
  9. 2007
  10. 07.12.
    Eintritt eines Mitglieds
    Thomas Schmidt · Geschäftsführer
  11. 07.12.
    Austritt einer Position
    Thomas Schmidt · Prokura
  12. 2005
  13. 05.07.
    Satzungsänderung
    Harms Malereibetriebe GmbH
15 weitere Einträge API-Key holen →

Jahresabschlüsse

Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.

5 Dokumente
Geschäftsjahr Dokument Veröffentlicht Zugriff
2024 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2023 Jahresabschluss Veröffentlicht Volltext lesen
2022 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2021 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2020 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2023 Jahresabschluss Volltext

Harms Malereibetriebe GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 14.304,50 25.757,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 14.303,50 25.756,50
B. Umlaufvermögen 4.908.638,39 4.724.565,36
I. Vorräte 3.318.570,65 2.994.646,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 440.407,02 395.193,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.609,71 12.609,71
davon gegen Gesellschafter 4.356,86 4.356,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.149.660,72 1.334.726,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.952,57 10.251,44
Aktiva 4.931.895,46 4.760.574,30

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 727.166,74 688.327,17
I. ausgegebenes Kapital 8.500,00 8.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
2. eigene Anteile -17.000,00 -17.000,00
II. Kapitalrücklage -183.000,00 -183.000,00
III. Gewinnvortrag 862.827,17 736.706,40
IV. Jahresüberschuss 38.839,57 126.120,77
B. Rückstellungen 506.356,86 291.020,50
C. Verbindlichkeiten 3.698.371,86 3.781.226,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.354.621,86 3.374.976,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 343.750,00 406.250,00
Summe Passiva 4.931.895,46 4.760.574,30

Anhang

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


Allgemeine Angaben
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Harms Malereibetriebe GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. (Ein im Berichtsjahr bei einem Unternehmenserwerb entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wird über fünf Jahre abgeschrieben.)

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die in den Vorjahren erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist ein Festwert angesetzt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassakurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft sind Bewertungseinheiten gebildet.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, ist von diesen Wahlrechten kein Gebrauch gemacht worden.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Der im Geschäftsjahr aktivierte Betrag der selbst geschaffenen immateriellen Anlagewerte entspricht dem Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Betrag von 0,00 EUR als Disagio erfasst.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub/Überstundenverpflichtungen, Rückbauverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Bürgschaft, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr, ein bis fünf Jahren bzw. mehr als fünf Jahren ergeben sich aus der Bilanz.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Gewinn- und VerlustrechnungIm außerordentlichen Ergebnis werden Aufwendungen und Erträge aus der Erstanwendung des BilMoG gem. Art. 67 Abs. 7 EGHGB ausgewiesen.

Die Ertragssteuern betreffen latente Steuern.

Sonstige Pflichtangaben
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 15.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Thomas Schmidt

sonstige Berichtsbestandteile

 

Neuenhagen, den 27.02.2025

(gez.) Thomas Schmidt


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2025 festgestellt.

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