unbekannt

ASMENDA GmbH GmbH

WeinstadtStuttgart, DEU ·HRB 733216 Stuttgart
Teil 1 / 2

Strukturierte Daten

Geparste, typisierte und über die API direkt abfragbare Felder.

Stammdaten

Rechtsform
GmbH
Anschrift
Heinkelstr. 4
71384 Weinstadt
Handelsregister
HRB 733216, Stuttgart
Eintragungsdatum
22. Februar 2010
Unternehmenszweck
Buchen laufender Geschäftsvorfälle, Anfertigung von Entgeltabrechnungen und Büroservice

Finanzen

Bilanzsumme 2011
15.241 €

Bilanz

2011
Aktivseite 15,2 k
  • Umlaufvermögen 100,0 % 15,2 k
  • Anlagevermögen 24,1 % 3,7 k
Passivseite 15,2 k
  • Verbindlichkeiten 47,2 % 7,2 k
  • Sonstige Passiva 31,3 % 4,8 k
  • Eigenkapital 12,1 % 1,8 k
  • Rückstellungen 9,3 % 1,4 k
Vollständige Bilanz-Aufstellung mit API-Key API-Key holen →

Vertretungsberechtigte

  • Nevroz, geb. Colak Aslantas seit 2010 Geschäftsführer

Eigentum & Beteiligungen

Gesellschafter

Historie

  1. 2026
  2. 05.06.
    Erlöschen der Firma
    ASMENDA GmbH
  3. 05.06.
    Registerblatt geschlossen
    ASMENDA GmbH
  4. 2025
  5. 26.05.
    Insolvenzverfahren aufgehoben
    ASMENDA GmbH
  6. 2022
  7. 07.06.
    Insolvenzverfahren eröffnet
    ASMENDA GmbH
  8. 2020
  9. 13.01.
    Satzungsänderung
    ASMENDA GmbH
  10. 13.01.
    Namensänderung
    ASMENDA GmbH
  11. 13.01.
    Änderung des Stamm-/Grundkapitals
    ASMENDA GmbH
  12. 2012
  13. 31.05.
    Namensänderung
    Buchungsservice ASMENDA UG (haftungsbeschränkt)
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Teil 2 / 2

Rohdaten & Dokumente

Originaldokumente, Markdown-Volltexte und PDFs – Volltext-Zugriff über die API.

Jahresabschlüsse (Volltext)

Veröffentlichte Berichte als Markdown – inklusive Lagebericht, Bilanz, GuV und Anhang.

  • 2011 Jahresabschluss
  • 2010 Jahresabschluss
Vorjahresbericht – frei einsehbar

Jahresabschluss 2010

Veröffentlicht am 18. Juni 2012 · Quelle: Bundesanzeiger

Buchungsservice ASMENDA UG (haftungsbeschränkt)

(vormals: Buchungsservice R.E.I.S. UG (haftungsbeschränkt))

Weinstadt (vormals: Stuttgart)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010

Bescheinigung

Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Buchungsservice R.E.I.S. UG

Heinkelstr. 4

71384 Weinstadt

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

 

Weinstadt, den 02.06.2012

Ralf Heinle

Steuerberater

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.823,00
4.823,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.242,28
2. sonstige Vermögensgegenstände 500,00
5.742,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 878,56
11.443,84
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklagen 92,11
III. Bilanzgewinn 276,33
1.368,44
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 139,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 139,63 (Euro 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.314,43
- davon aus Steuern Euro 1.314,43 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.314,43 (Euro 0,00)
1.454,06
C. Sonstige Passiva 8.621,34
11.443,84

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr/Rumpfwirtschaftsjahr

Die Gesellschaft wurde zum 01.04.2010 gegründet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich daher nicht. Der Jahresabschluss 2010 umfasst das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Sind Herstellungskosten mit Fremdkapital finanziert worden, sind auch Zinsen bei der Bewertung angesetzt worden. Dies bezieht sich nur auf die Dauer der Herstellung.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt am 8. Februar 2011. Eine Korrektur erfolgte hinsichtlich der gesetzlichen Rücklagen am 2. Juni 2012.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.454,06 Euro. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Gemäß § 5a GmbHG wurden 25% des Jahresüberschuss in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der verbleibende Gewinnvortrag beträgt Euro 276,33.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Mangels Gesellschafterbeschluss wurde das Ergebnis auf laufende Rechnung des Folgejahres vorgetragen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.

 

Stuttgart, den 2. Juni 2012

Nevroz Aslantas

Geschäftsführerin

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Registerdokumente

PDF-Dokumente direkt vom Amtsgericht – auf Anfrage über den :code Endpunkt abrufbar.

  • Aktueller Auszug (AD)
  • Chronologischer Auszug (CD)
  • Strukturierte Inhalte (SI, XML)
  • Gesellschafterliste
  • Satzung / Gesellschaftsvertrag
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  • Geschäftszahlen Umsatz, Mitarbeiterzahl, Bilanzsumme, Jahresergebnis pro Geschäftsjahr.
  • Vertretungsberechtigte Aktuelle und ehemalige Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen mit Rollen und Datumsangaben.
  • Bekanntmachungen Amtliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister inkl. Datum und Volltext.
  • Gesellschafter Aktuelle Gesellschafterstruktur mit Beteiligungsquoten und Einlagebeträgen.
  • Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) Wirtschaftlich Berechtigte gemäß Transparenzregister.
  • Beteiligungen Beteiligungen dieses Unternehmens an anderen Gesellschaften.
  • Bilanz Vollständige Bilanzpositionen aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen.
  • Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen pro Geschäftsjahr.
  • Jahresabschlüsse (HTML) Veröffentlichte Jahresabschlüsse als gerendertes HTML.
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