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Bau-Meier GmbH GmbH

Schleusingen ·HRB 300067 Jena ·bau-meier-gmbh.de
Part 1 / 2

Structured data

Parsed, typed and queryable directly through the API.

Overview

Legal form
GmbH
Address
Haardtstraße 24
98553 Schleusingen
Commercial register
HRB 300067, Jena
Registration date
June 11, 1990
Industry
Spezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Glasergewerbe
Maurerarbeiten
Purpose
Maurer-, Putz- und Fliesenarbeiten, Altbausanierung und Neubauten

Financials

Total assets 2011
170.244 €
Net income 2011
15.520 €
5 previous years · values unlocked with an API key Get API key →

Balance sheet

2011
Assets 170,2 k
  • Current Assets 84,9 % 144,6 k
  • Fixed Assets 10,9 % 18,6 k
  • Prepaid Expenses 4,2 % 7,1 k
Liabilities and Equity 170,2 k
  • Equity 60,3 % 102,6 k
  • Liabilities 31,3 % 53,2 k
  • Provisions 8,5 % 14,4 k
Full balance sheet line items with an API key Get API key →

Balance sheet data available for 5 earlier fiscal years.

Authorized representatives

  • Eric Knoth since 2018 Managing Director
1 former representatives · viewable with an API key Get API key →

Ownership & holdings

Shareholders

Ultimate beneficial owners (UBOs)

1 hold ≥ 25%
1 more beneficial owners · viewable with an API key Get API key →

History

  1. 2018
  2. 19.01.
    Change of address
    Bau-Meier GmbH
  3. 19.01.
    Member entry
    Eric Knoth · Managing Director
  4. 19.01.
    Exit of position
    A****** M**** · Managing Director
  5. 2006
  6. 17.01.
    Register digitization entry
    Bau-Meier GmbH
  7. 17.01.
    Incorporation
    Bau-Meier GmbH
  8. 17.01.
    Change of seat
    Bau-Meier GmbH
  9. 17.01.
    Change of company name
    Bau-Meier GmbH
  10. 17.01.
    Change of purpose
    Maurer-, Putz- und Fliesenarbeiten, Altbausanierung und Neubauten
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Part 2 / 2

Raw data & documents

Original filings, full-text markdown and PDFs — full content via the API.

Annual statements (full text)

Published reports as markdown — including management report, balance sheet, P&L and appendix.

  • 2011 Jahresabschluss
  • 2010 Jahresabschluss
  • 2009 Jahresabschluss
  • 2008 Jahresabschluss
  • 2007 Jahresabschluss
Previous year — readable in full

Jahresabschluss 2010

Published October 31, 2011 · Source: Bundesanzeiger

Bau-Meier GmbH

Schleusingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.887,00 18.476,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 22.886,50 18.476,00
B. Umlaufvermögen 158.383,30 109.205,71
I. Vorräte 41.112,13 30.744,50
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 58.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.704,48 54.068,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.566,69 24.393,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.958,57 3.226,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 183.228,87 130.909,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 87.060,67 62.951,03
I. gezeichnetes Kapital 44.800,00 44.800,00
II. Gewinnvortrag 18.151,03 4.176,69
III. Jahresüberschuss 24.109,64 13.974,34
B. Rückstellungen 12.470,00 10.095,00
C. Verbindlichkeiten 83.698,20 57.863,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.873,20 40.414,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 183.228,87 130.909,16

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Absatz 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Angaben im Anhang wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Vermögensgegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Der Grundsatz des Bilanzzusammenhangs wurde gewahrt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig über die erwartete Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 410,-- wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgte zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Die Bewertung des Bestandes an in Ausführung befindlichen Bauaufträgen erfolgte grundsätzlich zu Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nominalwert angesetzt. Den enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierter Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen, die in Folgejahren zu Aufwendungen führen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und über die Laufzeit der zu Grunde liegenden Verträge aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst.

Für die Dotierung der sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde eine Preissteigerungsrate von 2 % p.a. angenommen.

Sogenannte "Alt-Rückstellungen", die vor BilMoG nicht abgezinst wurden, wurden auch nicht bei der Umstellung auf BilMoG abgezinst.

Insgesamt war eine Überdeckung der Rückstellungsbeträge zum 01.01.2010 in Höhe von EUR 231,00 zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen dem handelsrechtlichen Wertansatz und dem steuerlichen Wertansatz der Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen ist voraussichtlich von Dauer. Eine Rückstellung nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB für latente Steuern war insoweit nicht zu bilden.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben am Bilanzstichtag folgende Restlaufzeiten:

- bis zu einem Jahr Euro 61.791,93
- mehr als einem Jahr (Sicherheitseinbehalte) Euro 4.039,53

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Restlaufzeit Summe
davon gesichert
Art und Form der Sicherheit
bis 1 Jahr
1 - 5 Jahre
< 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 2.604,70 6.834,53 0,00 9.439,23 9 Sicherungsübereignung (SÜ) der finanzierten Wirtschaftsgüter
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ./.
aus Lieferungen und Leistungen 43.380,18 0,00 0,00 43.380,18 43 übliche Eigentumsvorbehalte
gegenüber Gesellschaftern 6.000,00 2.500,00 8.490,47 16.990,47 0 ./.
sonstige 13.888,32 0,00 0,00 13.888,32 0 ./.
Summe 65.873,20 9.334,53 8.490,47 83.698,20 52

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen folgende, nicht unbedeutende sonstige finanziellen Verpflichtungen:

Art der Zahlungsverpflichtung jährliche Beträge
Miete Gewerberäume (Büro, Lager) TEuro 8,7

Die Verträge haben eine Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ablauf eines Kalenderjahres. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung sind die Mietverträge ungekündigt.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2010 wurde die Geschäftsführung von Herrn Andreas Meier, Baufacharbeiter, übernommen. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Sachverhalte Betrag (Vorjahr)
Darlehen inkl. Zinsverbindlichkeiten Euro 16.990,47 (8.009,87)

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 24.109,64.

Auf neue Rechnung werden Euro 24.109,64 vorgetragen.

 

Schleusingen, 12. Oktober 2011

Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 durch die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß festgestellt.

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Register documents

PDF documents straight from the court register — fetched on demand via the :code endpoint.

  • Current extract (AD)
  • Chronological extract (CD)
  • Structured content (SI, XML)
  • Shareholders list
  • Articles of association
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Website content

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Profile · Financials · People · Documents

Structured data and full text — per company

From annual statements as HTML to UBO lists: enable each field individually via the features parameter. One API, all data.

  • Key figures Revenue, employee count, total assets, net income — per fiscal year.
  • Authorized representatives Current and former managing directors, board members, signatories — with roles and date ranges.
  • Publications Official commercial register publications including date and full text.
  • Gesellschafter Current shareholder structure with stakes and contributions.
  • Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) Ultimate beneficial owners as recorded in the German transparency register.
  • Beteiligungen Stakes this company holds in other entities.
  • Bilanz Full balance sheet line items from published annual statements.
  • Gewinn- und Verlustrechnung P&L line items per fiscal year.
  • Jahresabschlüsse (HTML) Published annual financial statements rendered as HTML.
  • Insolvenzbekanntmachungen Notices from the official insolvency registers.
  • News Recent mentions of the company from external news sources.
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Code · AI agents · No-code · Workflows

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