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Büro- und Buchhaltungsservice GmbH GmbH

Weischlitz ·HRB 19224 Chemnitz ·bueroservice-weischlitz.de
Part 1 / 2

Structured data

Parsed, typed and queryable directly through the API.

Overview

Legal form
GmbH
Address
Schwandter Straße 1
08538 Weischlitz
Commercial register
HRB 19224, Chemnitz
Registration date
March 26, 2001
Industry
Buchführung ohne Datenverarbeitungsdienste
Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Herstellung von Büromöbeln
Purpose
Buchen laufender Geschäftsvorfälle, laufende Lohnabrechnung und Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen sowie Datenerfassung und Büroservice.
Buchhalter

Financials

Balance sheet

2012
Assets 16,7 k
  • Current Assets 99,9 % 16,7 k
  • Fixed Assets 0,1 % 21
Liabilities and Equity 16,7 k
  • Equity 65,6 % 10,9 k
  • Liabilities 24,5 % 4,1 k
  • Provisions 9,9 % 1,7 k
Full balance sheet line items with an API key Get API key →

Balance sheet data available for 6 earlier fiscal years.

Authorized representatives

  • Gabriele Hartmann since 2005 Managing Director
1 former representatives · viewable with an API key Get API key →

Ownership & holdings

Shareholders

Ultimate beneficial owners (UBOs)

1 hold ≥ 25%
1 more beneficial owners · viewable with an API key Get API key →

History

  1. 2011
  2. 18.05.
    Change of address
    Büro- und Buchhaltungsservice GmbH
  3. 2005
  4. 13.12.
    Member entry
    Gabriele Hartmann · Managing Director
  5. 13.12.
    Exit of position
    M***** H**** · Managing Director
  6. 24.11.
    Correction of entity data
    Büro- und Buchhaltungsservice GmbH
  7. 2003
  8. 27.08.
    Change of share capital
    Büro- und Buchhaltungsservice GmbH
  9. 27.08.
    Change of representation scheme
    Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  10. 27.08.
    Change of seat
    Büro- und Buchhaltungsservice GmbH
  11. 27.08.
    Incorporation
    Büro- und Buchhaltungsservice GmbH
7 more entries Get API key →
Part 2 / 2

Raw data & documents

Original filings, full-text markdown and PDFs — full content via the API.

Annual statements (full text)

Published reports as markdown — including management report, balance sheet, P&L and appendix.

  • 2012 Jahresabschluss
  • 2011 Jahresabschluss
  • 2010 Jahresabschluss
  • 2009 Jahresabschluss
  • 2008 Jahresabschluss
Previous year — readable in full

Jahresabschluss 2011

Published December 6, 2012 · Source: Bundesanzeiger

Büroservice GmbH

Weischlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen EUR 12782 EUR 12782
I. Immaterielle Vermögensgegenstände EUR 1 EUR 1
II. Sachanlagen EUR 20 EUR 20
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte EUR 330 EUR 220
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände EUR 12597 EUR 11191
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks EUR 3753 EUR 1461
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva EUR 29483 EUR 25675

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital EUR 25000 EUR 25000
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag EUR -4389 EUR -9026
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag EUR 3465 EUR 4637
B. Rückstellungen EUR 863 EUR 800
C. Verbindlichkeiten EUR 4544 EUR 4264
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva EUR 29483 EUR 25675

ANHANG zum Jahresabschluß 2011

Büroservice GmbH

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Der Abschluss wurde entsprechend der Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

Die geänderten Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes wurden erstmals in der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH - Gesetzes erstellt.Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegnstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Die Vermögensgegnstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzip bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die unter sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Rückdeckungsversicherung wurde mit dem beizulegenden Zeitwert, bewertet und mit der Pensionsrückstellung saldiert. Der beizulegende Zeitwert wurde gemäß Angaben des Versicherungsunternehmens als geschäftsplanmäßiges Deckungskapital der Police einschließlich der garantierten Überschussanteile zuzüglich der Bewertungsreserven und des Schlussüberschussanteils ermitelt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 4.544,25 Euro. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

1) Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenständen haben in Höhe von 4.102,92 Euro eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

3) Verbindlichkeuten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
in Euro
gegenüber Kreditinstituten 0,00
aus Lieferungen & Leistungen 271,45
sonstige Verbindlichkeiten 4.272,80
Summe der Verbindlichkeiten 2011 4.544,25

4) Eigenkapital/ Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 3.464,96 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war für das Geschäfts- und Wirtschaftsjahr Frau Gabriele Hartmann bestellt.

 

Weischlitz, den 26. November 2012

Gabriele Hartmann, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.11.2012

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Register documents

PDF documents straight from the court register — fetched on demand via the :code endpoint.

  • Current extract (AD)
  • Chronological extract (CD)
  • Structured content (SI, XML)
  • Shareholders list
  • Articles of association
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Website content

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Profile · Financials · People · Documents

Structured data and full text — per company

From annual statements as HTML to UBO lists: enable each field individually via the features parameter. One API, all data.

  • Key figures Revenue, employee count, total assets, net income — per fiscal year.
  • Authorized representatives Current and former managing directors, board members, signatories — with roles and date ranges.
  • Publications Official commercial register publications including date and full text.
  • Gesellschafter Current shareholder structure with stakes and contributions.
  • Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) Ultimate beneficial owners as recorded in the German transparency register.
  • Beteiligungen Stakes this company holds in other entities.
  • Bilanz Full balance sheet line items from published annual statements.
  • Gewinn- und Verlustrechnung P&L line items per fiscal year.
  • Jahresabschlüsse (HTML) Published annual financial statements rendered as HTML.
  • Insolvenzbekanntmachungen Notices from the official insolvency registers.
  • News Recent mentions of the company from external news sources.
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